送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-19 19:51

首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。

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首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。
2023-03-19 19:51:37
应当将多发的年终奖金额纳入本期成本中,发生以下做账凭证: 1、贷:应交税费 XX 2、借:应发工资 XX
2023-03-10 14:11:16
您好。计提的金额对吗?
2022-04-11 14:14:26
可以采取以下处理方式: 调整2023年12月的计提金额:在发现计提金额少于实际发放金额后,首先应对2023年12月的计提金额进行调整。这可以通过制作一份调整分录来实现,将差额部分补充计入当年的费用或成本中。具体分录为:借:相关费用或成本科目(差额部分),贷:应付职工薪酬——年终奖(差额部分)。 2024年2月实际发放时的处理:在2024年2月实际发放年终奖时,按照实际发放金额进行账务处理。具体分录为:借:应付职工薪酬——年终奖(实际发放金额),贷:银行存款或现金(实际发放金额)。
2024-02-17 17:36:46
你好,如果是计提多了就做红字凭证冲减多计提的部分。
2025-02-11 08:40:33
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