送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-18 18:53

在增值税申报表附表二中,即征即退的进项税额转出应该填写在第14行,第15行的“其他扣除项目”。具体上,第14行填写为应交增值税额,在此基础上减去买方实际已扣除的进项税额,第15行填写为扣除的进项税额。 
 
拓展知识:即征即退是指增值税改革后,将企业购买和使用原料时,扣缴的增值税即刻由销售方(服务方)集中抵扣,取消原来企业购买方按月向税务机关申报抵扣的申报程序,从而减少企业的税收管理负担。

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在增值税申报表附表二中,即征即退的进项税额转出应该填写在第14行,第15行的“其他扣除项目”。具体上,第14行填写为应交增值税额,在此基础上减去买方实际已扣除的进项税额,第15行填写为扣除的进项税额。 拓展知识:即征即退是指增值税改革后,将企业购买和使用原料时,扣缴的增值税即刻由销售方(服务方)集中抵扣,取消原来企业购买方按月向税务机关申报抵扣的申报程序,从而减少企业的税收管理负担。
2023-03-18 18:53:11
您好!是什么原因的转出呢?原因不同,填的位置是不同的
2022-03-31 10:10:22
你好,带着纸质的申报表、公章去税务局申报吧。
2023-10-11 14:27:17
您可以这样写:尊敬的税务局,针对即征即退业务中进项税额为0的情况,我们已根据相关政策,将进项税额按收入比例进行了合理分摊,并对报表进行了相应调整。望审核。如有疑问,请联系我进一步沟通。
2024-10-17 11:25:03
您好增值税申报表一般项目九天在左边,即征即退的填在即征即退那一列,这个进项税你不能等到填表的时候再区分,而是业务一开始发生你就要明确好后期开给你的进项发票那张是对应即征即退的
2022-02-09 19:22:21
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