老师好,税务局让我们写说明,是因为我们申报的增值税报表中增值税即征即退中进项税额为0,税务局给我们驳回来了,让我们更改报表,增值税即征即退的进项税额按收入进行分摊,我们更改报表了,我怎么给她写说明呀
嘟嘟
于2024-10-17 11:22 发布 263次浏览
- 送心意
小智老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2024-10-17 11:25
您可以这样写:尊敬的税务局,针对即征即退业务中进项税额为0的情况,我们已根据相关政策,将进项税额按收入比例进行了合理分摊,并对报表进行了相应调整。望审核。如有疑问,请联系我进一步沟通。
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你好,借,原材料1万,应交税费,应交增值税进项税额1300贷,银行存款。
2023-12-27 14:19:13

扣除率 就两个 是农产品的9% 和10% 进项抵扣率是13%
2022-02-11 10:52:27

您好
借:原材料 400*200=80000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 12800
贷:应付票据 80000%2B12800=92800
2021-10-31 15:49:28

你好,题目要求做什么?
2021-10-31 10:14:22

一、1月底、2月底计提时,分录是:
借:管理费用——租赁费10000
贷:其他应付款——XX个人(或公司)10000
2、3月末支付时,分录是:
借:管理费用——租赁费10000
借:其他应付款——XX个人(或公司)20000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)3900
贷:银行存款33900
2021-05-21 10:53:55
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