送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-17 17:56

根据购货专用发票,应该写成:应付账款:230000元,增值税:29900元,进项税额:29900元。

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根据购货专用发票,应该写成:应付账款:230000元,增值税:29900元,进项税额:29900元。
2023-03-17 17:56:19
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-03-30 16:14:21
你好,用于职工福利费进项是不可以抵扣的 购入:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷 货币资金 计得借 管理费用 -福利 费 贷应付职工薪酬 同时 发放 借 应付职工薪酬 贷:库存商品 因为进项不能抵扣, 另外还要结转进项税 借应付职工薪酬 贷;应交税费 应交增值税-进项税转出
2022-09-24 23:33:40
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-10-13 10:46:37
同学您好,赠送给客户的视同销售,发放给职工的需要进项税额转出
2022-05-03 23:27:58
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