送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-30 16:14

你好,
借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

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相关问题讨论
您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
借银行存款 贷主营业务收入 贷销项
2023-11-03 11:40:52
你好,用于职工福利费进项是不可以抵扣的 购入:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷 货币资金 计得借 管理费用 -福利 费 贷应付职工薪酬 同时 发放 借 应付职工薪酬 贷:库存商品 因为进项不能抵扣, 另外还要结转进项税 借应付职工薪酬 贷;应交税费 应交增值税-进项税转出
2022-09-24 23:33:40
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-03-30 16:14:21
同学你好 1 借,应付账款82000 借,应交税费一应增一进项10660 贷,银行存款92660 2 借,制造费用60000 借,管理费用22000 贷,应付账款82000
2022-06-07 15:00:27
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