送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-06-03 21:14

你好,同学

(1)4月25日
借,预付账款960
贷,银行存款960


(2)5月8日
借,在建工程 600

应交税费-增值税进项78
贷,银行存款678
(3)5月15日
借,待摊费用44

贷,银行存款44
(4)9月8日


借,在建工程120
贷,预付账款120
(5) 10月18日
生产线设备分摊=44*120/(980+120+500)=3.3
厂房分摊=44*980/(980+120+500)=26.95
仓库分摊=44*500/(980+120+500)=13.75
借,在建工程3.3
贷,待摊费用3.3


借,固定资产-生产线723.3
贷,在建工程600+120+3.3=723.3


借,固定资产-厂房980+26.95
贷,预付账款980
待摊费用26.95



借,固定资产-仓库500+13.75
贷,预付账款500
待摊费用13.75


借,预付账款640
贷,银行存款640

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相关问题讨论
您好,借:销售费用广宣费2,应交税金-应交增值税(进项税额)0.12贷:银行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
同学你好! 我给你写,请稍等
2024-03-25 11:53:04
借无形资产87700 进项税额5100 贷银行存款92800
2023-11-09 11:08:25
好,稍等一会儿,给您完整的费六分给您。好,稍等一会儿,给您写完整的分录发给您。
2023-04-23 16:02:51
借银行存款 贷主营业务收入 贷销项
2023-11-03 11:40:52
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