请问老师,一笔业务两个不同公司打的款怎么做帐? 问
收款确认收入与增值税即可 答
老师问一下在哪里能查到税费种认定信息 问
你好,正在回复题目, 答
老师,1月份开始,发票上的劳务费要改为服务费。这样 问
您好,是的, 这个并入服务里面了 答
老师,我发现我填企业所的税第三季度的人数填错了, 问
同学你好, 你是要更正第三季度的申报表,对吧 看你的画面,你是不是选错 更正申报的地方了。 更正申报 在专门 更正申报的地方 答
第三季被代账公司申报了有数据的增值税和所得税 问
第三季度帐上是零的话可以 帐上和报的是一致 答

老师,收到销售返利怎么做账啊 进项税金要冲销吗我们要给供货商开票吗
答: 首先,请你把收到的销售返利记录进账本,作为应收账款,然后在收款时将返利一并结算,不冲销进项税金。如果要给供货商开票,则要按正常销售业务的税率开具发票,并在发票上注明“含返利X元”。此外,在做账务处理时,要将销售返利分两个科目记录,一是应收账款科目,二是销售费用科目。销售费用科目里的本金是原始的返利金额,而利息可以自行定义,但一般不用算,因为一般返利的金额都不大。
老师,收到销售返利怎么做账啊 进项税金要冲销吗我们要给供货商开票吗
答: 你好,这个看你们自己的约定,需要开发票的话就可以开发票。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问收到返利,商品尚未售出,需要冲减库存商品和进项税(供货方开具红字发票),对于收到现金返利的账务处理,货物销售出,冲减当期的进项税和成本?
答: 收到时,即做进项税额转出,同时冲成本。不应等到货物销售出去时再冲。
老师您好,我们的供应商要给我们销售返利,需要我们开具销售折让的红字信息表给对方,我们已开具红字信息表,返利金额也已经收到,但是未收到对方给我们开的红字发票,我收到销售返利应该怎么做账呢?
老师您好,我们的供应商要给我们销售返利,需要我们开具销售折让的红字信息表给对方,我们已开具红字信息表,返利金额也已经收到,但是未收到对方给我们开的红字发票,我收到销售返利应该怎么做账呢?
老师,我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗,冲红发票是供应商给我们的返利,将已抵扣进项发票冲红了,然后收到了供应商开过来的红字发票和款项,谢谢!
老师,我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗,冲红发票是供应商给我们的返利,将已抵扣进项发票冲红了,然后收到了供应商开过来的红字发票和款项,谢谢!




粤公网安备 44030502000945号



爱笑的芹菜 追问
2023-03-17 15:08
良老师1 解答
2023-03-17 15:08