之前购买了固定资产,发票没有来之前做了两个科目预付账款和应付账款暂估入账,现在发票到了,之前应付账款多估了一分钱怎么处理

爱笑的芹菜
于2023-03-17 10:53 发布 478次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-17 11:01
应如何处理?
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应如何处理?
2023-03-17 11:01:55
现在你有新的发票来吗?就是说你暂估的这个凭证对应的发票到吗?您好同学
2022-03-28 09:54:32
这块涉及到财务管理,你可以先搞清楚,财务报表上对于这些暂估成本的细节,比如贷款利息、应付帐款等。然后,根据实际情况,去调整财务报表中的相关设置,采取正确的处理方式。
2023-03-16 13:56:37
那你现在按差额入账就可以,借:固定资产,应交税费—应交增值税-进项税,贷:应付账款
2022-01-04 16:35:17
反记账,重新暂估就是了哈。
2022-01-04 17:18:30
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李老师2 解答
2023-03-17 11:01