送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-17 11:01

应如何处理?

李老师2 解答

2023-03-17 11:01

应将发票的价款减去这分钱,并且结存会计科目上进行调整,并把差额录入为财务费用。其中,应付账款多估的1分钱应在现金管理科目上记账,减少现金科目。

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相关问题讨论
应如何处理?
2023-03-17 11:01:55
你好,很高兴为你解答 都进行红冲处理就可以了
2021-06-10 14:39:23
同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
2020-04-03 09:05:20
您好 请问当时分录怎么写的
2021-12-24 14:39:33
借原材料贷应付账款就可以。你汇算清缴要是没发票回来对应结转主营业务成本需要纳税调增交企业所得税。
2018-12-31 21:50:51
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