之前购买了固定资产,发票没有来之前做了两个科目预付账款和应付账款暂估入账,现在发票到了,之前应付账款多估了一分钱怎么处理
爱笑的芹菜
于2023-03-17 10:53 发布 386次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-17 11:01
应如何处理?
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应如何处理?
2023-03-17 11:01:55

你好,很高兴为你解答
都进行红冲处理就可以了
2021-06-10 14:39:23

同学,你好,如果要冲账估说明之前已经对这一笔有暂估入库了,现在冲暂估再按发票做
2020-04-03 09:05:20

您好
请问当时分录怎么写的
2021-12-24 14:39:33

借原材料贷应付账款就可以。你汇算清缴要是没发票回来对应结转主营业务成本需要纳税调增交企业所得税。
2018-12-31 21:50:51
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李老师2 解答
2023-03-17 11:01