老师,你好,我司委托A公司开发一个样机,实际支付开发费用200万元,对方开来含6%的增值税专用发票,税款11万元,请问账务处理中,记研发费用-委外开发费用是记200万元还是188万元呢?

罗大明
于2023-03-16 17:11 发布 376次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,按照188做成本,剩余的那个进项可以抵扣的。
2023-03-16 17:15:01
打样费,试样费或者产品研发费用属于服务费
2019-11-19 18:04:08
您好
借 研发支出-费用化支出50000
借 应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷 银行存款52600
借 管理费用-研发费用50000
贷 研发支出-费用化支出单
2022-05-01 00:49:22
你好,如果是一般纳税人,是按6%的税率
2023-04-13 10:45:04
研发费用的话,对于增值税的话,他不会直接产生增值税的纳税义务啊,离子是什么情况下是你研发费用的收入。
2022-01-19 12:42:05
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