公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

我们是汽车运输服务有限公司,我们这之前的会计在内账里把打给保险公司的保险款计入其他应付款收到返点的时候也是计入其他应付款只是相反的分录可以吗
答: 你好,保险支出应当计入成本,返点可以作为其他业务收入核算
老师内账建账时,其他应付-老板少计入40万,那么在建账之后我要做一个什么样的分录才能体现这笔其他应付款
答: 借;库存现金等科目 贷;其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师计提社保、工资,及缴纳社保,工资的分录是什么?个人扣缴的部分到底计入其他应收还是其他应付款
答: 您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款 如果单位先交社保后发放工资 用其他应收款 如果单位先发放工资后交社保 用其他应付款








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美在不言中 追问
2017-11-18 10:06
邹老师 解答
2017-11-18 10:09