老师小规模纳税人21年12月开具的一张普票没有在12月记账,22年3月才发现并收到款项,请问怎么进行账务处理

木水星辰
于2023-03-16 15:34 发布 321次浏览
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职称: 注册会计师
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这种情况下,你需要在22年3月份记账,并纳入当月的实收账款中。然后,分别在应交税费和应收账款的科目中,提到当月应交税费下填写进项税额,和应收账款下填写期末应收余额。
2023-03-16 15:44:55
您好,现在就是12月摊销一次,做以前年度损益调整
2022-02-07 16:41:15
需要做以前年度损益调整的,需要税前扣除的,还得重新汇算21年的汇算
2024-02-22 10:11:41
之前的账务所有取得发票按照含税价计入成本费用
2022-03-23 16:30:05
你好!那就按发票日期做在22年即可。
2022-01-16 12:58:09
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