老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
公司收到统计津贴时借:银行存款1000 贷:其他应付款-某某人 600 贷:营业外收入 400 支付给统计员津贴时:借:其他应付款 600 贷:银行存款 600 这样做分录可以吗?
答: 你好,是这样处理的
收到其他应付款时候,借银行存款100,贷其他应付款100,现在其他应付款直接入到营业外收入,可以这样出分录么,借营业外收入100,贷,其他应付款借方红字100。
答: 您好!是借其他应付款100 贷营业外收入100
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
专项资金中有20万是付给扶贫工作队的工作经费 支付时 借:其他应付款 20 贷:银行存款 20 要不要做结转到营业外收入的分录啊
答: 收到专项资金时做的什么分录