农民专业合作社收到国家补助资金之后 又分红给其 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会 问
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的 答
老师:年终奖100,2月全额申报完后,挂帐其他用付款在 问
同学,你好 不可以的 答
请问老师,企业所得税季报的附报事项中的职工薪酬 问
那个是填写全年的数字 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答

报税系统增值税申报表期末留抵额是500,公司账上期末应交增值税(转出未交增值税)科目余额是550,这个账怎么调啊?
答: 你好!光看你这样说,确定不了。而且你这个余额也不对。 你要往之前月份核对。看从什么时候开始错的
报税系统增值税申报表期末留抵额是500,公司账上期末应交增值税(转出未交增值税)科目余额是550,这个账怎么调啊?
答: 你好!光看你这样说,确定不了。而且你这个余额也不对。 你要往之前月份核对。看从什么时候开始错的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
申报表期末可留抵税额是看科目余额表表,应交税费-未交增值税金额吗
答: 您好,是的,留抵税额您只要看应交税费-未交增值税的借方余额就可以了。 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 "应交税金--应交增值税"科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税,即留抵税额;贷方余额,反映未交的增值税。 为您提供解答




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佳佳 追问
2017-11-17 14:19
宋生老师 解答
2017-11-17 14:21