我出入库系统是按照机子的配件算得,转到用友系统,我是不是要按照领用单月底分配,因为零配件都是一次领很多的
小鱼儿
于2023-03-16 09:18 发布 676次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-16 09:19
对的,是的,是这么做的。
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对的,是的,是这么做的。
2023-03-16 09:19:51

您好,确认收入,借银行存款或应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),配件,借主营业务成本贷库存商品,人工工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资
2019-07-07 14:52:27

你好,人工费通过工资结转到主营业务成本。配件费购入时
借:库存商品
贷:银行存款
领用
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-07-07 14:46:59

人工与配件件的成本,全部计入成本,计入主营业务成本,配件款没有开票,需要按无票的收入做收入处理,进行报税,就是填写增值税附表一第五列、第六列的数据
2019-07-07 14:46:30

你好 算虚开发票 因为你实际销售的A 你开B发票 虚开发票一万以上会有罚款的
2019-11-13 08:42:00
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小鱼儿 追问
2023-03-16 10:34
郭老师 解答
2023-03-16 10:36