收到发票213308.48,扣了8个点后付款196243.8。这 问
您好,分录如下 借:应付账款213308.48 贷:银行存款196243.8 营业外收入17064.68 答
建筑劳务分包合同,开出去是建筑劳务*劳务费,收到是 问
合理。纯劳务分包成本主要为人工费,也可包含辅材、机械费等。 答
老师您好。2季度如果一分钱发票都没开。红冲一月 问
你好,红冲发票是因为开错了吗。 答
老师我的课有效期是什么时候 问
同学,你好, 这个需要问下学堂官网:https://www.acc5.com/ 的在线客服,是他们在负责教学这块。 答
老师,就是我公司研发分了很多小类,现在要分直接研 问
你好,你这个明细再分直接研发和间接研发 答

老师:资产负债表不平,负债和所有者权益比资产少了1698.11元;差额的金额,刚好是应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11元,如何处理呢
答: 关键是你的科目汇总表的期末余额借方和贷方平没呢?
应交税费—应交增值税(进项税额)可以理解为负债,是借-贷+,而应交税费—应交增值税(销项税额)可以理解为资产借+贷-吗
答: 你好,学员,这个反了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,月底购进原材料一批不含税10万,税额1.3万,材料已验收入入库,款未付,发票已收到,但不打算抵扣,我做的分录是:借:原材料10 应交税税费—应交增值税—待认证进项税额1.3 贷:应付账款11.3为何不对?会导致资产负债表的应交税费小于实际缴纳的税款,所以错了吗?
答: 你好,根据你的描述,这个分录是对的。










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