麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

我开了一张增值税专用发票给B公司,B公司抵扣后发生退款,这部分退款的红字专用发票怎么开?金税盘上怎么操作?
答: 红字专用发票的操作,你可以在金税盘上进行相关操作,首先,你需要将原发票登记到金税盘,然后选择红字专用发票,填写相关信息,最后确认开具即可。举例来说,假设A公司开具了一张增值税专用发票给B公司,而B公司又退回了部分金额,此时A公司应当开具一张红字专用发票给B公司,将退回的金额登记在红字发票上,以便B公司对此款项进行抵扣。
一般纳税人,我是购买方,有张专用发票已抵扣勾选,现退货,开了红字发票给供应商,我公司在开了红字发票,增值税申报的时候怎么申报?
答: 你好,直接打开增值税申报表表二,填写进项税额转出那一行就可以。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司是购买方,有2022年的增值税专用发票一张,发票未抵扣,但是已经入账,2023年发生销售退回,要把发票退回去,请问账务要怎么处理,发票是否要退回去,对方开的红字发票是否要寄给我公司?
答: 因为这个你们已经做账的是不用退还给对方的,对方是要给你们红字发票的
您好老师,我司3月开出的一张发票在4月退了回来,对方没有抵扣。我现在是不是我金税盘中以销售方开具红字增值税专用发票信息表,然后点开增值税发票开具中点红字,下拉菜单选导入红字开票信息表开具,是这样吗?
供应商开了一张增值税专用发票给我司,我司未做抵扣认证,后发现金额有误,因发票已经跨月,我司就相差金额开了红字信息表,导致这张发票状态为红冲,怎么处理?





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