请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


研发支出一费用化怎么变成利润表中的研发费用?分录怎么写
答: 答案是先将支出一费用化记录在预算科目余额表中,然后将费用结转到利润表中的研发费用科目中,分录为:预算科目余额表借方+研发费用科目贷方。
研发活动形成了产品销售,需要冲减研发费用,具体分录怎么做?刚计入研发费用的时候是 借:研发支出-费用化支出 贷:原材料等 月末的时候结转到了管理费用,借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化支出,现在形成了产品销售出去了,该怎么写分录呢?
答: 当研发活动形成的产品销售时,应将对应的已结转至管理费用的研发支出予以冲减。假设产品销售收入为X,对应的研发支出为Y,分录如下: 借:主营业务成本 - Y 贷:管理费用 - 研发费用 - Y 同时记录销售收入: 借:银行存款/应收账款 - X 贷:主营业务收入 - X 请注意,实际操作中需根据具体情况调整。如有差异,请进一步明确。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
各位老师,年末己研发成功专利的研发费用如何结转呀,前面结转的研发费用是作费用化支出的,请问一下分录应该怎么写
答: 你好,你有研发支出资本化的吗





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