企业租房收到的一张普通发票,开票日期是11月份,金额5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是从11月要开始摊销呢,如何做分录?是不是借:待摊费用5000,贷:银行存款5000,借:管理费用-房租,贷:待摊费用,每个月摊销的金额一定要是5000/3吗,

暖阳
于2017-11-17 08:23 发布 854次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
这个需要去开发票才可以。
2022-04-07 11:57:46
你好 ; 是的。 发票 和支付银行回单 做附件 ;
2022-03-17 16:09:57
您好,这个是可以的,可以
2022-09-16 16:41:24
您好!可以的。直接贴进去
2022-04-07 11:07:12
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