我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

企业租房收到的一张普通发票,开票日期是11月份,金额5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是从11月要开始摊销呢,如何做分录?是不是借:待摊费用5000,贷:银行存款5000,借:管理费用-房租,贷:待摊费用,每个月摊销的金额一定要是5000/3吗,
答: 您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
房租物业费,10月银行付款,开的普通发票日期是11月的,怎么入账??11月的发票凭证附到10月可以吗?借:管理费用 贷: 银行存款
答: 10月份 借;预付账款 贷银行存款 11月份借;管理费用 贷;预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
缴纳社保的分录怎么做呢?发票日期是2016年12月16日,可今天才收到发票,而且这这笔款项在2016年已经支付,当时也入了账,做了分录,借:管理费用-社保贷:银行存款。现在这张票应该怎么处理呢?
答: 您好,一般没有票时借其他应付款,如果有附件可以替换,把这张票替换附在记账凭证后面。如果手工账,重新填制记账凭证,重新写附件数。










粤公网安备 44030502000945号


