老师你好我公司(建筑劳务)22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的,还款是330万(本金300万、利息30万),,去年已经结账了税务第四季度报表也申报了,30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我(当时没有做账),那我现在要怎么做账啊?

冯
于2023-03-15 16:19 发布 636次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,那您补计提做账即可,借以前年度损益调整,贷其他应付款或应付利息
2023-03-15 16:19:50
支付了就要计入财务费用的,可以要求银行统一开具发票的
2022-02-22 17:31:48
您好,您是开票方确认收入。
2022-02-09 09:33:35
你好!外账上是这样处理的,视同法人借款给企业,计算所得税
2023-03-31 15:17:11
你好; 是的 是这样来做账的
2022-01-13 10:07:38
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