10月份时,计提9月份和10月的工资,然后又发放了10月的工资(除掉个税发放),个税在11月扣除,这样凭证怎么做呢?
现代的月光
于2017-11-16 14:09 发布 894次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-16 14:10
计提时的会计分录是这样的:借:管理费用
贷:应付职工薪酬,这样对吗
相关问题讨论

借:应付职工薪酬贷:银行存款,其他应付款
2017-11-16 14:10:09

您好,借成本费用6800,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬6800贷银行存款5700应交税费应交个人所得税100其他应付款1000
2021-08-04 16:57:04

不是发吗,那叫员工退回吗,
2020-02-27 10:26:22

季度预交的时候,就按利润总额乘以所得税税率计提
2019-09-30 14:51:08

您好,收到客户款借:银行存款 贷:其他应付款-车主 主营业务收入-提成 付给车主时,借:其他应付款-车主 贷:银行存款
2018-07-13 08:58:02
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