送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-06 21:16

你好

借:应付职工薪酬
其他应付款等
贷:银行存款

123 追问

2022-01-06 21:21

老师 帮我看一下 这是多扣的保险费用 这么做对不对

王超老师 解答

2022-01-06 21:24

你这个其他应付款增加?你看一下思路是这样的吗

123 追问

2022-01-06 21:26

因为我预先把12月份的保险扣出来了 就是一下子扣了2个月的  是不是应该其他应付款增加 然后12月缴纳保险时 冲掉其他应付款呢?

王超老师 解答

2022-01-06 21:28

你当时其他应付款是做在借方吧?
那么是可以的

123 追问

2022-01-06 22:15

嗯 我用奖金支付了100元保险我怎么做账?

王超老师 解答

2022-01-06 22:17

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

123 追问

2022-01-06 22:20

这样做对吗

王超老师 解答

2022-01-06 22:23

是的。你这个是正确的

123 追问

2022-01-06 22:26

好的 谢谢老师

王超老师 解答

2022-01-06 22:30

不客气




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你好 借:应付职工薪酬 其他应付款等 贷:银行存款
2022-01-06 21:16:59
同学你好 当月计提次月发放 工资表在计提和发放的当月都要附
2022-02-24 11:13:52
你好,工资表一般在计提的后面,你发放的时候用的是银行回单,你们计提和发放在一个月吗?
2023-04-25 10:06:25
你好,是放在计提的凭证后边。发放时附银行回单
2023-07-23 17:02:18
你好,不用做凭证的,你的应付职工薪酬有贷方余额就可以了。
2022-01-18 10:37:46
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