老师,应收账款借方余额80000多,借方余额6800多,都挂 问
你好,收不回来的转为营业外支出 答
请问工商年报社保信息中的参加城镇职工基本养老 问
您好,这个的话是单位和个人的一年总额 答
两个题目中的C选项是矛盾的,一个是说法正确,一个是 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好,工厂购买的水泵用于生产使用,如何写分录? 问
1、采购入库 借:固定资产—机器设备(水泵) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 2、按月计提折旧(生产用,折旧入制造费用) 借:制造费用—折旧费 贷:累计折旧 答
你好老师,今年给2月给离职员工发工资,六月份自查发 问
您好,多发工资如果是您自己算错了,那可能得让您承担,具体还是得和公司领导确认一下 答


12月员工先垫付采购的礼品已入库,未收到票,暂支了款项给员工。1月收到票,账务怎么处理
答: 学员,12月员工先垫付的采购的礼品已入库,但因未收到发票,账务部为了安排员工及时拿到礼品,暂时先请款使用,1月收到发票后,账务部把请款金额录入“借”方,把票据金额录入“贷”方,以此来抵消先前的垫付金额,并保证企业资金往来一致性。
老师:我司小规模纳税人,12月采购了一个产品,发票在2022年1月才给开具,12月份时可以先做暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款,等1月收到发票后应该怎么处理呀?谢谢
答: 你好,等1月收到发票后应 冲销暂估,重新按照发票计量
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
12月货到票未到的商品,暂估商品入库后又销售,但销项票未开,请问账务怎么处理,1月份收到进项票,和开具销项票怎么处理?谢谢各位老师解答
答: 您好,分录如下: 冲账 借:应付账款 贷:库存商品 入库 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 销售分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品





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