送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-15 12:01

学员,12月员工先垫付的采购的礼品已入库,但因未收到发票,账务部为了安排员工及时拿到礼品,暂时先请款使用,1月收到发票后,账务部把请款金额录入“借”方,把票据金额录入“贷”方,以此来抵消先前的垫付金额,并保证企业资金往来一致性。

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学员,12月员工先垫付的采购的礼品已入库,但因未收到发票,账务部为了安排员工及时拿到礼品,暂时先请款使用,1月收到发票后,账务部把请款金额录入“借”方,把票据金额录入“贷”方,以此来抵消先前的垫付金额,并保证企业资金往来一致性。
2023-03-15 12:01:20
你好,可以先入账,报销一般三个月,各单位情况不同,按你单位实际情况执行
2020-03-10 09:59:22
你好,等1月收到发票后应 冲销暂估,重新按照发票计量
2022-01-16 12:51:19
你好!你只能先挂账了。借固定资产-暂估 贷其他应付款。
2018-05-16 16:01:11
你好! 通过其他应付款科目核算
2019-02-02 14:56:43
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