送心意

999

职称注册会计师

2023-03-15 11:07

可以,但是要遵循财税法规,有一定的规定。另外,在纳税申报时,需要把留底的发票一并申报,另外需要注意的是发票必须是正常的,不能是已作废的。

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可以,但是要遵循财税法规,有一定的规定。另外,在纳税申报时,需要把留底的发票一并申报,另外需要注意的是发票必须是正常的,不能是已作废的。
2023-03-15 11:07:24
您好 报增值税时勾选发票进项如果大于销项可以留抵用
2022-04-08 09:50:50
你好,这样做结转分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-07-25 16:32:33
一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、销项税额大于进项税额的分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-25 10:34:57
老师:根据目前的情况,建议您采用增量退税方式,尤其要注意2022.2月增值税留底9000这一项,必须在2022.3月报销,否则将无法申报。而且,进项发票不勾选也可以,但是要在开票时抵扣增值税。
2023-03-08 09:53:40
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