送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-15 09:29

没问题,你先把你想要添加的凭证记录下来,然后打开账反结帐界面,点击添加凭证,填写上你记录下来的凭证信息,最后点击确定即可。

爱笑的芹菜 追问

2023-03-15 09:29

这个操作有什么注意事项吗?

良老师1 解答

2023-03-15 09:29

当你添加凭证时,要核对凭证编号是否正确,确保凭证的编号重复不会导致冲突,更重要的是要核对凭证的金额和科目是否正确,如果有任何不匹配,一定要及时调整,以免影响账反结帐的结果。

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没问题,你先把你想要添加的凭证记录下来,然后打开账反结帐界面,点击添加凭证,填写上你记录下来的凭证信息,最后点击确定即可。
2023-03-15 09:29:21
同学你好 1. 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 2. 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。 如果需要总账结账的话,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。 3. 如果需要反结账的话。进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 4. 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
2022-06-17 14:21:41
同学你好 重新操作就可以了
2022-01-11 06:25:17
你4月是否月末结转了
2019-06-13 12:04:40
你好,这个科目改动涉及到损益科目吗
2018-09-17 16:03:18
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