汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗? 如果是这样的话 那6月份资产负债表和利润表就不对应了

木水星辰
于2023-03-15 09:17 发布 509次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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是的,记账时应将未分配利润纳入利润表和资产负债表,因此6月份资产负债表和利润表是对应的。
2023-03-15 09:26:38
你好,是因为业务招待费,导致汇算清缴补交了所得税吗?
2022-04-07 15:09:19
你好,是的,加上,有调整是会不对应
2022-04-07 15:10:58
哈哈,业务招待费汇算只是申报表上调增,不用账务调账的哈
2022-04-07 16:19:47
同学你好
这个可以的
2022-04-07 14:26:30
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