老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

跨越发票开错了红冲完了原发票作废吗
答: 对的,这个是需要的
什么时候开作废发票,什么时候开红冲发票?可以理解为当月的话发现发票开错了,就可以直接作废,如果跨月了只能开红冲发票了吗
答: 同学你好,你说的没错,当月因为没有报税,发票错了直接作废重开。跨月因为已经报税,只能开具红字发票进行红冲处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,上个月有几张发票开错了,忘记了作废,这个月红冲,上个月的帐怎做,这个月的帐又怎做呢?
答: 你好,上一个月借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品, 这个月借应收账款负数贷主营业务收入负数贷应交税费负数,借主营业务成本负数贷库存商品负数








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