送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-14 18:21

应该按照实际发生的营业收入和开票金额做分录,营业收入分录原始凭证中应该记录实际发生的营业收入,同时在税务科目上做一笔贷方分录,金额为开票金额与实际发生营业收入之差。

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相关问题讨论
同学您好,您的意思是有预收款项开票了,是吗?
2022-04-06 20:58:15
应该按照实际发生的营业收入和开票金额做分录,营业收入分录原始凭证中应该记录实际发生的营业收入,同时在税务科目上做一笔贷方分录,金额为开票金额与实际发生营业收入之差。
2023-03-14 18:21:32
你好!当月你确认的无票收入?差额怎么产生的?是临时的还是就按发票金额结账?
2024-12-17 13:19:01
负数申报,需要大厅申报
2023-11-29 16:15:06
你好,你红冲了应该是借应收账款负数 贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税结转就可以。
2024-01-03 19:08:17
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