产生费用,已成功支付,发票尚未收到,例如每月r 场地租金,2月已经支付了,但发票在5月才收到。按会计准则应该怎么入账呢?费用应该在哪个月呢?
神勇的百合
于2023-03-14 17:33 发布 233次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-14 17:35
借:预付账款
贷:银行存款
按月摊销 借:管理费用-租金
贷:预付账款
相关问题讨论

你好, 收入准则 是会计准则 的一 部分,你税局备案用的哪个准则 就用哪个准则 做账
2020-03-21 16:25:28

借:银行存款
贷:营业外收入
2025-03-03 16:31:23

你好,你在这个月可以补上的,你能反结账修改最好,反结账修改也可以。是商品的吗?借利润分配,未分配利润带库存商品。
2024-04-16 09:54:31

你好; 你们这个发票红冲是 几月红冲的 ; 你2020年红冲 ;如果 20年没有做红冲分录。 那么你就得22年补做分录的
2022-05-18 10:11:06

你好,这个补充记录就可以了
2024-03-05 13:43:59
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