送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-14 17:35

借:预付账款 
贷:银行存款 
按月摊销 借:管理费用-租金 
贷:预付账款

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:39

按月摊销,也要按发票计入费用的吧?因为我们还要按比例摊销租金、办公费的,办公费是偶尔发生的,那办公费在2月支付,5月收到发票,按会计准则的话应该在哪个月记入办公费呢?

文文老师 解答

2023-03-14 17:44

若办公用品在2月收到,就要确认在2月

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:48

费用可以暂估吗?已经支付了但发票未到

文文老师 解答

2023-03-14 17:49

已经支付了但发票未到,可以先计提

神勇的百合 追问

2023-03-14 17:53

那我要分摊费用,是按计提的金额分摊吗?

文文老师 解答

2023-03-14 17:57

是按计提的金额分摊

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相关问题讨论
你好, 收入准则 是会计准则 的一 部分,你税局备案用的哪个准则 就用哪个准则 做账
2020-03-21 16:25:28
借:银行存款 贷:营业外收入
2025-03-03 16:31:23
你好,你在这个月可以补上的,你能反结账修改最好,反结账修改也可以。是商品的吗?借利润分配,未分配利润带库存商品。
2024-04-16 09:54:31
你好;   你们这个发票红冲是 几月红冲的 ; 你2020年红冲 ;如果 20年没有做红冲分录。 那么你就得22年补做分录的    
2022-05-18 10:11:06
你好,这个补充记录就可以了
2024-03-05 13:43:59
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