产生费用,已成功支付,发票尚未收到,例如每月r 场地租金,2月已经支付了,但发票在5月才收到。按会计准则应该怎么入账呢?费用应该在哪个月呢?

神勇的百合
于2023-03-14 17:33 发布 366次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-14 17:35
借:预付账款
贷:银行存款
按月摊销 借:管理费用-租金
贷:预付账款
相关问题讨论
借:银行存款
贷:营业外收入
2025-03-03 16:31:23
同学你好
小企业会计准则,不需要确认未确认融资费用,
租入时:
借:固定资产 贷:长期应付款
每期支付时
借:长期应付款 贷:银行存款
每期补提折旧就可以
2022-09-12 16:20:10
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 含税
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024-04-29 15:15:01
你好,你在这个月可以补上的,你能反结账修改最好,反结账修改也可以。是商品的吗?借利润分配,未分配利润带库存商品。
2024-04-16 09:54:31
你好; 你们这个发票红冲是 几月红冲的 ; 你2020年红冲 ;如果 20年没有做红冲分录。 那么你就得22年补做分录的
2022-05-18 10:11:06
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2023-03-14 17:39
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