老师公司之前未收到专票于是将税费计入其他应收款,拿到专票后将其他应收款转回应交税费是要在其他应付款借方添加负号吗还是放在贷方

优雅的柚子
于2023-03-14 17:13 发布 445次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
你多计提了要红冲然后发给职工的,红冲借应交税费贷应付职工薪酬,发下去借应付职工薪酬贷银存
少计了下次多扣除,少扣了2块,下次本来扣10快,这次扣除12,借应付职工薪酬贷应交税费12
2019-06-04 15:32:29
你好这个你好,这个在负数借方就可以。
2023-03-14 17:14:24
尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32
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