老师公司之前未收到专票于是将税费计入其他应收款,拿到专票后将其他应收款转回应交税费是要在其他应付款借方添加负号吗还是放在贷方

优雅的柚子
于2023-03-14 17:13 发布 387次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,借记其他应付款,贷记应交税费和工程结算,理解为把收到的款确认税费及结算,借记其他应收款贷记应交税费和工程结算,理解为应该确认税费和结算的业务还没有收到款。
2018-08-27 15:48:49
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
您好同学
这个税额你们直接入成成本里就好了同学
2019-10-24 09:29:56
你好!你按字面上面的来理解就行了。比如应收账款就是应收客户的钱,应付账款就是应付供应商的钱,应交税费就是应交税局的钱。
光看数据说明不了问题,一般要看比例,比如应收账款占收入的比例太大,时间太长等这样才能发现问题
2017-08-11 14:11:00
是的,你分录是正确的
2017-07-18 15:20:33
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