老师,这个销项税额减去进项税额,应该是161.31,为什 问
你好看看是不是有留底税额 答
一般纳税人税费种认定信息里面没有印花税,是按季 问
你好,没有认定印花税税种,就是按次申报印花税。 答
老师,因为之前月份没有按推送平台取数,服务类都按 问
您好,是的,可以按照您说的这么操作一下 答
老师,问一下我们公司发工资都要从其他银行转一下 问
主要是工行必须本行账户代发工资,先转工行用于发薪; 来回转账是刷银行流水、养对公户,避免账户久悬冻结; 属于资金闭环,有银行反洗钱风控风险。 答
老板把自己的车子给公司用,租金为免费使用,就费用 问
您好,一般免费使用,税务局不认可的 答


请问老师,我们在2021年做了很多业务招待费,请问这个汇算清缴要怎么调,调增还是调减
答: 根据《企业所得税法》的规定,企业将在支付费用的当期纳税,既然2021年发生了业务招待费,那么汇算清缴就应该调增。此外,对于企业发生的业务招待费,还要按所得税法第十二条关于减免税和加计扣除的规定来确定是否适用减免或者加计扣除政策,以及如何计算减免金额、加计扣除金额。拓展知识:从2019年12月1日起,按照国家规定,个体工商户在支付业务招待费时不再提高计算所得税的税额。
老师,我们业务招待费在汇算清缴时调增很多,请问从税务分析角度,应该怎么给领导提建议呢?
答: 你好,你们这个是实际的业务还是找的发票来代替的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
汇算清缴招待费,捐赠都做了纳税调增,请问老师我的财务报表要不要调整?
答: 你好,账上不用调整的。





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