老师我们有个员工5月份工资12000元,6月份700元,他 问
你好,可以的!总数对的上 答
你好,咨询一下FZ1和FZ3是啥意思啊,一共盈利5万多点 问
您好,盈利五万多,交2千多的税不也是正常的吗 答
老师,怎么调应收应付账款才不是负数啊,这家企业不 问
您好,应收负数转到预收账款,应付账款转到预付账款 答
老师出口转内销的按用途确认的金额报内销吗,这个 问
这个金额应该作为含税金额,除以一加征收率,换算为不含税金额 答
老师好,我问下我公司是另一个公司的股东,企业所得 问
先看持股:你公司持股≥25%,对方就是关联方;持股<25% 且无资金、人员、业务控制,不算关联方。 再看交易: 构成关联方,且当年有分红、借款、购销、资产往来等任何交易→必须报关联表; 构成关联方,但全年无任何业务往来→不用填关联交易表,仅部分地区要求填关联方名单; 不构成关联方(持股<25%、无其他控制)→完全不用报关联表。 答


请问老师,我们在2021年做了很多业务招待费,请问这个汇算清缴要怎么调,调增还是调减
答: 根据《企业所得税法》的规定,企业将在支付费用的当期纳税,既然2021年发生了业务招待费,那么汇算清缴就应该调增。此外,对于企业发生的业务招待费,还要按所得税法第十二条关于减免税和加计扣除的规定来确定是否适用减免或者加计扣除政策,以及如何计算减免金额、加计扣除金额。拓展知识:从2019年12月1日起,按照国家规定,个体工商户在支付业务招待费时不再提高计算所得税的税额。
老师,我们业务招待费在汇算清缴时调增很多,请问从税务分析角度,应该怎么给领导提建议呢?
答: 你好,你们这个是实际的业务还是找的发票来代替的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
汇算清缴招待费,捐赠都做了纳税调增,请问老师我的财务报表要不要调整?
答: 你好,账上不用调整的。





粤公网安备 44030502000945号


