送心意

999

职称注册会计师

2023-03-14 12:01

应该用其他应付款,既然你已经结账了,建议你在下个月的账单上补充相应的记录,用其他应付款记录帮别的公司过账。同时,也可以考虑把上个月的账单通过复核交易的方式进行修改。

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应该用其他应付款,既然你已经结账了,建议你在下个月的账单上补充相应的记录,用其他应付款记录帮别的公司过账。同时,也可以考虑把上个月的账单通过复核交易的方式进行修改。
2023-03-14 12:01:09
您好 贷:其他应付款-老板 贷方红字 贷:应付账款 贷方蓝字
2019-12-11 14:30:26
你好,你得需要调整一下的,收不回来的,做到营业外支出,你们单位不需要支付的,做到营业外收入,如果调整之后有利润的需要正常交。
2022-03-04 10:26:33
借其他应付款贷银行存款做这个。 票不一致是什么意思?
2021-11-11 15:27:40
看一下是不是后面没有发票,因为没有发票,他先挂着往来以后有了发票在做财务费用。
2022-11-18 16:55:08
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