老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

1,酒店行业发行的优惠代金卷抵扣支付的现金,怎么做会计分录2,一般纳税人申报,销和进在填销售额时是含税还是不含税的
答: 1 借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费 2 都是按不含税的 填写
小规模纳税申报,开具发票和没开发票销售额是都填不含税销售额吗?一般纳税人申报,有免税的销售商品,填报表时是填不含税销售额,还是填价税合计的销售额
答: 您好,是的,都填写不含税销售额。免税的,也是填写不含税销售额的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模纳税人,3%减按1%开票,申报时:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料按3%计算的不含税销售额,在申报:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)时,第三行:税控器具开具的普通发票不含税销售额 和第一行应征增值税不含税销售额(3%征收率) 应该怎么填写?是按税盘里面1%有不含税多少填?还是按3%的不含税金额填?谢谢
答: 你好!按3%税率填写,然后填写税收优惠表减免2%


巧 追问
2017-11-13 21:06
邹老师 解答
2017-11-13 21:08
巧 追问
2017-11-13 21:12
邹老师 解答
2017-11-13 21:14