送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-13 17:27

你好,它不会影响当期的损益,在汇算清缴的时候需要纳税调增。

素素 追问

2023-03-13 17:54

老师,为什么要调增呢,我不太懂

郭老师 解答

2023-03-13 17:55

你好,因为你红充了费用。

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相关问题讨论
你好,它不会影响当期的损益,在汇算清缴的时候需要纳税调增。
2023-03-13 17:27:44
1不用调整报给税务的报表,因为这个是在税法角度的应按所得额的调整,不用调整报表 2、不涉及所得税, 3、未来回发票后,重新做费用分录,并在当期纳税调减
2022-06-25 10:08:22
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额需要调增的,如果调增之后有盈利的,你需要补税,补税需要交纳滞纳金的。
2022-12-01 19:40:30
是的,补交做计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性净资产 贷应交税金-企业所得税 然后借应交税金-企业所得税 贷银行存款
2019-11-14 16:32:31
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