对方单位给我开具发票,做的主营业务成本,次月将这笔业务红字冲红做负的,是否需要对方单位重新开具一张发票

常思琦
于2017-11-13 14:44 发布 1007次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2017-11-13 14:45
如果对方开错的 需要对方开负数发票给你冲红的 然后重新开给你正确
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如果对方开错的 需要对方开负数发票给你冲红的 然后重新开给你正确
2017-11-13 14:45:40
你好、
对的,
2020-03-11 13:52:56
您好,如果对方没有把发票退回来,需要把红字发票给采购方
2020-07-20 18:30:12
您好,1、如果对方已认证,需要对方单位开具红字信息单。2,如果对方单位未认证,要求对方把发票联和抵扣联退回来,由贵方开具信息红字信息单冲红后再开具正确的,这2个方法是对的。
2018-06-05 22:36:29
你好,建议收到开错的发票后再给对方开具发票。2、红字发票建议做账务处理,即将原来的凭证红冲,开出正确的发票再重新入账。
2018-11-13 12:58:45
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2017-11-13 14:50
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2017-11-13 14:57