送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-12 23:01

内帐怎么做啊,借只有500,怎么贷方好像有1000呢

王雁鸣老师 解答

2017-11-12 22:52

您好,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品。

王雁鸣老师 解答

2017-11-12 23:05

您好,内账,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元,主营业务收入-送的产品,500元,主营业务收入-销售折让,负数500元,结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品

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借:应收账款 贷:银行存款
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您好,这个计入 销售费用——宣传费
2019-09-02 11:20:13
你好,先入库作为原材料,在按照一定的方法做领用分摊到使用的产品中去
2018-08-23 16:56:04
借;库存商品 应交税费(进项税额 )贷;主营业务收入 应交税费
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