老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答
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老师:老板借款用作公司,钱到账打到他卡里,然后老板又支付出去,我记到其他应收款对不对?钱到账我借:其他应收款-老板,付出款我贷:其他应收款-老板对不对?
请问,老板上个月从公账转了款给老板娘,造成现在老板娘的其他应付款是负数了,我刚接手这家帐,请问老师,老板娘的其他应付款应该怎么处理?
老师,请问这笔业务里的其他应付款为什么放在借方呢?答案解析里写的是增加其他应付款,其他应付款不是属于负债类科目吗?应该贷方才是增加。这里的预付款不是应该借记“预付账款”贷记“银行存款”吗?
老师,刚从代理那边接了个账,发现其他应付款老板娘的名下贷方余额有近五百万元,而且还有好多单位应付账款是贷方余额,但是老板娘已经付清。这么大的数额可以直接从公账分次转到老板娘的私人卡上吗?
老师好 我们账上其他应付款这个科目 挂着欠老板一百多万 老板娘一百多万 这个其他应付已经挂了三四年了 正常吗?另外有没有什么好的办法消掉这笔其他应付款呀

