你好老师,预提成本 没有那么多发票进来我要怎么做 问
关键是预提成本需要真实支付不? 答
老师这个题不会, 麻烦写下过程 谢谢了 问
你好,稍等写给你哦 答
个体户 营业额几百万 填写工商年报的时 营业收入 问
你好,你按照实际来填才是对的。 答
不开票 ,无票申报 也适用季度销售额不超过30万 免 问
是的,合计在普票收入一起申报 答
老师 公司4月注册的,4月个税要报吗 问
你好,要从5月份开始申报个税的。 答
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负债表上上月应交税金为负15129.04。增值税申报表留抵税额为15468.43,这个月销项减进项后,销项税额为16540。请问负债表上应交税金应填多少?[抱拳],(沒有所得税,交上月印花税482.8)
答: 需要看这个具体差异的原因,因为应交税费中还有其他税影响这个数
负债表上上月应交税金为负15129.04。增值税申报表留抵税额为15468.43,这个月销项减进项后,销项税额为16540。请问负债表上应交税金应填多少?[抱拳],(沒有所得税,交上月印花税482.8,不考虑其他因素)
答: -15129.04+16540-482.8
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
资产负债表应交税金,有留抵是填负数,没有留抵了,当月进项税抵了当月的销项税,资产负债表里的应交税金怎么填,填0还是填相抵的金额
答: 你好,其实是看总金额的。比如你有进项还没有认证,也是先在这里也是负数,除非你刚好肖像与所有的镜像和可抵扣的金额一致。那就填0
老师您好,12月应交增值税销项税额贷方22142.72,应交增值税待抵扣进项税额借方7986.76元,请问我在税务资产负债表中应交税费栏该填的金额是多少?因为进项没有在当期抵扣
请问,如当月有进项入在应交税费--应交增值税(待认证进项税额)50000,当月没有销项税,在申请的资产负债表应交税费为-50000,请问,这样是对得吗?
上月有应交增值税244,应交还没交,小企业暂缓半年再交,然后这个月 只有进项4757,余额表期末借方是4513,资产负债表上面应交税费应该填多少呢??
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愿做佛前一朵莲 追问
2017-11-12 11:05
李爱文老师 解答
2017-11-12 12:22