老师现代服务业进项税额加计抵减10% 增值税申报表怎么填?

务实的月光
于2023-03-10 15:18 发布 1463次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
相关问题讨论
首先,你需要在税务申报表中填写对应的税种代码,并将进项税额加计抵减放在“本期可抵扣进项税额”一栏中。然后,在“本期实际抵扣进项税额”一栏中填写10%的抵扣金额。
2023-03-10 15:29:31
表四一般项目加计扣除里面。
2022-04-11 14:45:20
同学你好
表四一般项目加计扣除里面。
2022-06-13 14:38:19
借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入
借应交税费、未交增值税
贷应交税费、增值税加计扣除
在附表四一般项目加计扣除本期发生额。如果需要抵扣的话,填写实际抵扣金额。
2023-12-13 09:38:31
你好,同学,根据申报表与账的差额
借,应交税费~未交增值税
贷,其他收益
2022-04-06 15:00:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


