你好老师,企业之间的借款怎么处理 问
不用交增值税了 答
你好老师,我们买了一套办公桌,钱已经打到对方公账 问
也不知道什么时候解除异常,已经很久了。这个公司估计开不了票了。 答
您好老师,那个个体户3月份开了9万的发票,法人不是 问
就是这个减免的4.5万也可以暂估里边吧? 答
公司供应商因为原来质量问题扣款了2000,现在供货 问
同学,你好 这个2000,计入营业外收入 答
老师,买卖牦牛都会涉及到什么业务,了解吗? 问
对的,就是买卖牦牛 答

去年11月计提了某管理费(借:管理费用,贷:其他应付款 ),次年1月的管理费用发票与去年11月的管理费用一起开具,次年1月怎么做该笔分录
答: 你好 借管理费用 贷银行 去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除 备注发票原件在哪就行
去年11月计提了某管理费(借:管理费用,贷:其他应付款 ),次年1月的管理费用发票与去年11月的管理费用一起开具,次年1月怎么做该笔分录
答: 这种情况应该按照实际支付情况分别记录,即去年11月的管理费用应记为: 借:其他应付款、贷:管理费用;次年1月的管理费用应记为:借:管理费用、贷:库存现金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师去年有一笔账是这样的,10月做的是 借:管理费用 贷:其他应付款 11月付钱的时候做错了 借:管理费用 贷:库存现金 我今年该怎么冲
答: 借其他应付款贷利润分配汇算清缴调增。





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