送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-10 15:27

这种情况应该按照实际支付情况分别记录,即去年11月的管理费用应记为: 借:其他应付款、贷:管理费用;次年1月的管理费用应记为:借:管理费用、贷:库存现金。

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相关问题讨论
你好 借管理费用 贷银行   去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除  备注发票原件在哪就行  
2022-04-11 14:45:31
这种情况应该按照实际支付情况分别记录,即去年11月的管理费用应记为: 借:其他应付款、贷:管理费用;次年1月的管理费用应记为:借:管理费用、贷:库存现金。
2023-03-10 15:27:33
你好,同学,可以做 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
可以的,可以这么做的。
2023-06-21 16:51:00
不能,应该将去年12月支付的528元拆分开来,支付的是500元,预付的是28元,将预付的28元做红字,用借银行存款500贷管理费用500;今年1月支付的400元发票开的是428元,用借管理费用428,贷银行存款400。
2023-03-19 10:43:08
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