开发票时销项税额是24687.22,报税时自动带出来数据是24687.21,相差1分钱,这差额怎么处理,当时报税时没注意,税已经报完了
毀若亦 ♡
于2023-03-09 16:31 发布 337次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论

这种情况你可以在税局报送“差异表”,说明纳税申报有细微出入,可以申请调整,调整后的税额会根据实际情况重新计算。
2023-03-09 16:41:42

问题解决了。是自己弄错了,请问可以怎么删除问题?
2018-12-13 11:04:57

你做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以
2019-07-15 11:17:43

你好,差额放到营业外收支就可以的。
2022-01-13 09:58:49

根据税务申报调整销项税额。分录是:
借:管理费用——其他0.02
贷:应交税费——应交增值税(XX科目) 0.02
2022-01-11 17:29:26
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