开发票时销项税额是24687.22,报税时自动带出来数据是24687.21,相差1分钱,这差额怎么处理,当时报税时没注意,税已经报完了

毀若亦 ♡
于2023-03-09 16:31 发布 410次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论
这种情况你可以在税局报送“差异表”,说明纳税申报有细微出入,可以申请调整,调整后的税额会根据实际情况重新计算。
2023-03-09 16:41:42
你好,差额放到营业外收支就可以的。
2022-01-13 09:58:49
根据税务申报调整销项税额。分录是:
借:管理费用——其他0.02
贷:应交税费——应交增值税(XX科目) 0.02
2022-01-11 17:29:26
借;库存现金等科目 贷;应交税费——应交增值税0.01
你好,你需要根据你申报表情况对账务处理做相应调整,使得账务数据与申报数据一致的
2018-04-08 10:37:38
计入税金及附加科目就是了
2022-01-12 10:31:34
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