请问销项税额13000,进项税额26000,那么应交税额-13000 问题1.这样子的话城建税,教育费啥这些是不是就不用交了? 问题2.申报纳税应交的金额是不是也是0了,-13000要留到下个抵扣吗?
太阳花
于2023-03-06 15:16 发布 430次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52
是的,就是你说的那个意思
2023-03-06 15:17:15
你好,你们有取得的进项税发票没有认证吗?
2022-04-08 20:06:22
你好,本月没有销项税额,火车票计算的进项税额需要在申报表附列2里面填报。留抵
2022-01-14 10:58:49
你好,2月开的专票进项税额是不可以抵1月开出的销项税额的,只能在2月或之后月份抵扣。
2022-01-12 10:33:05
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