请问销项税额13000,进项税额26000,那么应交税额-13000 问题1.这样子的话城建税,教育费啥这些是不是就不用交了? 问题2.申报纳税应交的金额是不是也是0了,-13000要留到下个抵扣吗?
太阳花
于2023-03-06 15:16 发布 345次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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你好同学你没销项就不填附一,但是有进项要抵就填附二,这样主表就好了同学。
2019-08-06 20:52:05
嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52
是的,就是你说的那个意思
2023-03-06 15:17:15
你好!你是一般纳税人吗?你开出去的发票来计算销项,进项是你收到的专票
2019-07-25 11:52:09
你好,只需要填写进项税额情况,不需要填写销项,因为没有销项税额
2017-08-15 20:29:24
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