从4月份开始才做内账,4月份前的不做,那现在有一笔货款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到货,这情况下怎么做分录

毀若亦 ♡
于2023-03-06 14:16 发布 493次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
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3月份:应收账款(付定金)借:xx;银行存款贷:xx。
4月份:应收账款(支付尾款)借:xx;银行存款贷:xx。
5月份:库存商品借:xx;应付账款贷:xx。
2023-03-06 14:32:46
把付定金的分录都补做一下
2022-05-25 14:35:16
你好。3月做的是预付款,然后没有计入成本费用是吧?
2023-06-13 14:05:52
22年4月份这笔分录应该是:借:应付账款贷:主营业务成本。 其中,应付账款体现出去年12月份服务或采购的支出,而主营业务成本则体现出去年12月份供应商服务或采购的成本。
也就是说,在22年4月份,公司将去年12月份的支出和成本冲销。冲销的结果是,应付账款减少,主营业务成本增加。
例如,去年12月份,公司购买了1000元的原料,由供应商提供,则该公司的分录如下:
借:应付账款 1000元
贷:原料 1000元
而在22年4月份,该分录变成:
借:应付账款 1000元
贷:主营业务成本 1000元
这样,去年12月份的原料支出被冲销,应付账款减少,主营业务成本增加。
2023-03-01 10:27:46
您好,借 现金 贷 管理费用
2023-05-28 10:12:56
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