上期留抵税额是怎么回事呀 问
你好,上期留抵税额的意思,你可以理解为上个申报期进项税额比销项税额大,可以留作继续抵扣的税额 答
老师,向您请教一个问题。供应商给老板开发票29800 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
客户提供包装材料,酒厂灌装白酒售给客户,消费税怎 问
- 酒厂出酒、客户出包装、酒厂卖成品给客户 - 消费税:按酒厂实际收款(不含税)×20% + 数量×0.5元 - 客户免费给的包装,不计入消费税计税基数 答
老师,我们公司用的A公司的变压器,电费由我们公司承 问
你好,目前是电费费用分割单 答
关联申报里有个权益性投资表,第一列所有者权益金 问
同学,你好 当月所有者权益金额 =(当月资产负债表所有者权益期初余额 %2B 当月资产负债表所有者权益期末余额)÷ 2 答


老师您好,以前年度损益调整在申报企业所得税的时候要放到哪里填写
答: 以前年度损益调整在申报企业所得税的时候应该填写在纳税申报表的其他会计报表项目栏,具体可分为:1、财务报表项目(I-1);2、以前年度损益调整(II-1);3、本年度损益调整(II-2);4、企业所得税调整(II-3)。对于本年度损益调整的填写,需要将调整前的净利润(本年度实现净利润减去上一年度调整后的净利润)作为调整金额填写在本年度损益调整的(II-2)栏中,净利润的调整明细应写在附表中。
我想问一下,我21年的时候做了以前年度损益调整,以前2020年工资这块的多计提了,但是没有发放,所以我21年的时候做了以前年度损益调整,现在是要汇算清缴2021的,那企业所得税汇算清缴的时候 以前年度损益调整到数据应该在哪里填报呢?
答: 以前年度损益调整到数据,不需要填,因为是20年的数据
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,以前年度损益调整在企业所得税汇算清缴时需要填报吗
答: 您好 请问调整的什么业务
老师好,2022年发生了调整2021以前年度损益调整事项,比例调整成本费用:50000元,那么以前年度损益调整额:50000元在2022年度企业所得税年度申报表中填写在那里。
老师好。所得税汇算清缴时。以前年度损益调整(23年成本少录了),做24年汇算清缴时 ,以前年度损益调整金额 怎么填写 填在哪里
老师,您好,我现在要报2021年的企业所得税年度报表,但是我有以前年度损益调整,增加利润需要补缴企业所得税,这个增加额我要填在哪个表里?谢谢老师!
老师 我年前暂估了六万的成本票 到年度报企业所得税的时候冲红了 交了企业所得税 冲红这部分放在了以前年度损益调整里 那我报年报的时候 这部分应该怎么报在报表里呢





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