老师,你好。请问多计提上月份的工资,现在要冲减,怎么样出分录?

簿荷梨子
于2023-03-04 11:52 发布 415次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应付职工薪酬、工资
借管理费用负数
2023-03-04 11:54:32
你好,会计分录,借:管理费用(红色字体) 2万 借:应付职工薪酬 2万
2020-06-17 19:02:07
你好,12月份计提一月份的工资,你还提前做吗?
2023-01-16 10:33:45
同学你好
原分录负数红冲就可以了
2023-01-16 11:03:02
借应付职工薪酬、工资,贷利润分配未分配利润。这是多计提的红冲的,需要汇算、清缴、纳税、调增。
2023-06-14 11:20:15
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