年终奖我司先发放了 但是其中一部分需要另一家公司承担,这个怎么做分录

英勇的面包
于2023-03-03 16:42 发布 483次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-03-03 16:43
你好
借:应付职工薪酬
其他应收款---xx公司
贷:银行存款
相关问题讨论
你好
借:应付职工薪酬
其他应收款---xx公司
贷:银行存款
2023-03-03 16:43:55
借管理费用工资贷应付职工薪酬,工资128000加4000。
借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税4000,
银行存款128000,
汇算清交,不允许抵扣所得税,这个4000。
2022-03-31 15:37:18
你好; 给其他公司挂账是什么意思; 你员工 是你公司的 缴纳后也不用挂账的 直接做其他应收款-个人部分 工资扣除即可
2022-04-13 13:46:18
你好,个税记入到营业外支出。
2022-02-24 09:31:54
你好,学员
借管理费用-福利费
贷银行存款
2022-03-02 11:37:19
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