老师您好,请问应收账款尾数调平处理,分录如何做,谢谢!

无语的蜗牛
于2023-03-03 09:26 发布 950次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
相关问题讨论
应收账款尾数调平处理的分录应当是:应收账款XX(借)--调节基金XX(贷); 调节基金XX(借)--应收账款XX(贷)。
2023-03-03 09:36:19
你好多收或者少收的钱能进入到营业外收入或者营业外支出。
2021-12-10 11:23:20
您好,利润分配应付利润年初数为负数的意思是指期初利润分配应付款余额为负数,公司从上年度的利润中已经分配出的超出实际应付款的部分。为了确保应付款正确处理,账务处理应该将这部分负数余额抵销未来开支或者扣除公司应付款。
2023-03-23 18:29:57
您好,应收账款挂账原因是?没开发票?
2021-09-15 07:49:25
借固定资产
贷银行存款
2020-12-21 21:59:50
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