我们是生产销售桶装水公司(前提是客户单一,不对外 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
有个朋友在我这里交社保,按4500申报个税,然后每月 问
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资2871+472.5 借应付职工薪酬,工资贷,银行存款2871,其他应收款,个人负担的社保472.5。 答
老师,公司异地项目,同一员工可以同时在异地和注册 问
你好可以的这个没问题。 答
老师你好,我们公司之前的股东没有实缴,现在我们变 问
同学你好 所有者权益有金额吗 答
老师,你好,请问下材料购入时产生的运费,如果不想并 问
你好!这个你可以计入管理费用-运费 答
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
答: 是的,付成本款没有必要配比着结转,只要没有超过收入就可以。如果想按比例结转,可以先把成本款过度入到“制造费用”这个科目中,再把“制造费用”按照比例分别结转到其他科目中。如果之前做的不合理,可以做调整,把结转错误的地方进行修正。 拓展知识:会计结转是指将企业上一期收入及支出等账务记录转移到下一会计期间的过程。它是会计核算的一个重要环节,其结果对企业本期及下一期收入、支出、利润等都具有重要影响。
老师好:没有发票之前做的预付账款,现在有收入要结转成本,没有这么多成本结转了,这样可以把预付账款调到成本科目吗?
答: 可以结转 有发票才可以所得税前扣除
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
由于公司成立时间不长,目前没有结转销售成本的依据,先按收入的多少比例结转会比较好
答: 亲:这个没有比例,如果发票未到,暂估入库。