送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-02 09:55

根据公司的报销流程,只要经过领导签字,就可以进行7月份银行付款,记账也应该在7月份。拓展下,企业内部的报销流程也是要遵守的,一般情况下,出纳会根据财务科目记录报销单,并根据上级的同意对报销的费用进行分类处理,然后等待财务处理,最后确定入账时间,进行银行付款完成交易。

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根据公司的报销流程,只要经过领导签字,就可以进行7月份银行付款,记账也应该在7月份。拓展下,企业内部的报销流程也是要遵守的,一般情况下,出纳会根据财务科目记录报销单,并根据上级的同意对报销的费用进行分类处理,然后等待财务处理,最后确定入账时间,进行银行付款完成交易。
2023-03-02 09:55:34
你好,可以这样的呢
2020-07-03 16:41:50
全部放在7月份处理吧
2020-07-03 16:40:28
你好,6月份 借预付账款 贷 银行存款 7月份 借管理费用 贷预付账款
2020-08-10 11:42:29
如果您六月份记了费用把六月份那笔分录红冲,然后再按七月份发票的金额入账
2020-08-10 14:50:16
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