老师,您好,我想问一下,6月份的费用7月份的时候已经通过公账报销过了,做7月份的账的时候是以银行打印出来的付款回单做的,会计分录: 借:其他应付款 贷:银行存款 对不对
拾柒
于2019-08-09 17:11 发布 1457次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-09 17:23
你好 你是6月做了费用 7月报销支付 是的 用付款单做账就行
相关问题讨论

你好,你们不需要缴纳税金,对方要给你开具利息发票
分录
借其他应付款
财务费用
贷银行存款
2022-01-14 12:57:58

你好,是谁存入基本户的款项呢?
2021-10-13 15:23:09

你好!
是的,有问题的,企业的钱没有放在基本户。
2020-05-16 18:57:14

你好 不分配的话 直接转实收资本吗?
2019-08-28 14:37:17

你好
A单位,借;其他应收款,贷;银行存款
借;银行存款,贷;其他应收款
B单位,借;银行存款,贷;其他应付款
借其他应付款,贷银行存款
2019-08-20 21:23:59
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