老师,之前注册资本是认缴的,一直没有到位。现在股 问
那个次年1月申报印花税就行,在工商年报的官网其它公示里边公示 答
你好老师,有没有完善的财务制度模板?发几份我参考 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老师:小规模商贸纳税人, 签订一份销售谈的就是不含 问
申报收入计算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未开票收入”,缴增值税≈0.99 元。 降风险措施: 全额申报,不隐瞒未开票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 税、不开发票)、送货单、收款凭证; 做账时按 “借:银行存款 100,贷:主营业务收入 99.01、应交税费 0.99” 处理; 避免长期大量无票销售,尽量引导甲方要票。 答
老师,您好,一般纳税人医药公司,有两个仓库给做仓储 问
您好,只要有这个经营范围是可以的,没事 答
您好老师,过节我购买的礼品赠送客户,礼品的发票是 问
1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 答

老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
答: 建账可以分为四步: 1、首先,根据资产负债表的科目类别,按要求录入账户信息,确定科目类别,如银行存款、应收账款、固定资产等; 2、然后,根据公司实际情况,录入账户金额,如银行存款余额、应收账款余额和固定资产等; 3、对账户金额不平衡的情况,可以分别录入到“营业外收入”(“营业外支出”)科目中; 4、最后,按现行会计准则要求,进行会计核算,进行期末验账,确保会计账务的有效性和准确性。 拓展:内帐的建立不仅要求正确录入账户金额,而且要求合理归类。比如,在录入应付账款时,可以将“材料采购”、“员工工资”等科目归类到“应付账款”,这样有助于建立一个便于管理的会计体系。
现在在做一家公司的内账 从2019年开始 之前这个公司只有外帐会计 没有内账 科目余额表 怎么建立期初数据啊,这个期初录入应该录入期初应收账款的金额么》
答: 如果以前都没有内账,将外账期末数据作为内账期初数据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
新接受一家公司,之前一直没有做账,但是有银行存款和应收账款和应付账款,新建帐的话,怎么弄这些科目的余额反应在期初那里
答: 您好!你只能补之前的账,除非你知道这些数据是一步步怎么来的。
我是新进入一家公司,之前财务没有做账,我是刚刚接手。现金和银行存款,还有应收账款,应付账款都有数额,请问我该怎么做账。按接手的时间填写的凭证,但科目余额表期初就不平衡了
公司刚买的T3软件,现在建账,需要从17.1月开始建账,期初余额只有应收账款、应付账款、银行存款和库存现金的年初数据,这样试算肯定不平衡,怎么办?
之前公司没有会计,只是记了流水账,而且有点乱,现在成立了公司,新建内账需要怎么建?可不可以直接从现在做起?期初余额只录应收应付帐款,银行余额,存货?

